老師,之前用稅控盤開的發(fā)票,現(xiàn)在想導(dǎo)出來,要怎么導(dǎo), 問
稅控盤導(dǎo)出步驟 登錄稅控系統(tǒng)(插盤→輸密碼) 發(fā)票查詢(選期間→查已開發(fā)票) 導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)(點(diǎn) “導(dǎo)出”,選 Excel 等格式) 導(dǎo)出清單(找到帶清單的發(fā)票→點(diǎn) “清單”→導(dǎo)出或打?。?電子稅務(wù)局導(dǎo)出 登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點(diǎn) “下載 PDF”(部分地區(qū)支持批量) 清單需回稅控系統(tǒng)導(dǎo)出(電子稅務(wù)局一般不支持) 答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資,7月申報個稅的時候 問
是的,就是那樣申報的 答
進(jìn)項(xiàng)票明明很多 為什么會計不勾選 問
可能是為了適當(dāng)交點(diǎn)增值稅,減少風(fēng)險 答
您好老師,公司有兩個個人股東,一個是法人,一個是其 問
意思是做股權(quán)變更? 答
老師,我們給工人上意外保險費(fèi)交給三方公司,但對方 問
你好,你可以入賬,但是不能稅前扣除。 答

老師,小規(guī)模出租廠房給債權(quán)人還債,收入分錄,借:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(租金*5%),貸:其他應(yīng)付款-xx(債權(quán)人),確認(rèn)成本,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:累計折舊,這樣正確嗎?
答: 你好,學(xué)員,這個是正確的,沒問題的
老師,假設(shè)銷售收入100000元,銷項(xiàng)稅9000元,成本80000元,進(jìn)項(xiàng)稅8000元。下面的分錄對嗎??1.收入:借:銀行存款10900貸:主營業(yè)務(wù)收入100000??????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅9000?2.成本:借:主營業(yè)務(wù)成本:80000???????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000???????????貸:銀行存款:880003.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000????????????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅80004.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅9000????????????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅90005.未交稅轉(zhuǎn)出:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000(9000-8000)????????????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10006.繳稅: ?????借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000????????????????貸:銀行存款1000
答: 第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業(yè)務(wù)成本:80000 貸:庫存商品 80000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)11089.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)11089.47 貸:銀行存款11089.47 是不是這樣?
答: 上月留抵207822.13


愛吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問
2022-07-02 17:07
冉老師 解答
2022-07-02 17:09
愛吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問
2022-07-02 17:11
冉老師 解答
2022-07-02 17:13
冉老師 解答
2022-07-02 17:14