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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-04 12:45

你好 1;   對(duì)方開紅字信息表沒有; 購買方認(rèn)證 了是嗎?    你是銷售方還是購買方?   

憬然 追問

2022-07-04 12:49

我開了紅字信息表過去,我是購買方,我已抵扣的

憬然 追問

2022-07-04 12:50

現(xiàn)在是收到了對(duì)方紅字發(fā)票,但是之前會(huì)計(jì)直接掛了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,未掛進(jìn)項(xiàng)稅額紅字

meizi老師 解答

2022-07-04 13:31

你好 ; 你開了之后 ;你就做轉(zhuǎn)出分錄 。 你 轉(zhuǎn)出了分錄做了月末結(jié)轉(zhuǎn)做分錄即可 ;    不會(huì)做進(jìn)項(xiàng)稅紅字的 ;  

憬然 追問

2022-07-04 13:37

那我不需要做庫存紅沖嗎?還要紅沖應(yīng)付對(duì)方科目啊

meizi老師 解答

2022-07-04 13:38

 你好 ;   你要收到紅字發(fā)票 ;做 借應(yīng)付賬款貸庫存商品 ; 先開紅字信息表出去做 ;借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   

憬然 追問

2022-07-04 13:58

現(xiàn)在是之前會(huì)計(jì)開了紅字信息表之后,直接做了借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,現(xiàn)在收到了紅字發(fā)票,正常不是紅沖了發(fā)票應(yīng)該就是做借:庫存商品-1 進(jìn)項(xiàng)稅額-1 貸:應(yīng)付賬款2

meizi老師 解答

2022-07-04 13:58

 你好 ; 分錄不對(duì)哈;  先把 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到庫存商品成本去    

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您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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