
小規(guī)模,上月專票稅率開錯(cuò),本月申報(bào)
答: 您好這種情況您需要按稅務(wù)局說(shuō)的申報(bào),
小規(guī)模專票開票時(shí),可以稅率l%,但在申報(bào)季度報(bào)表時(shí),征稅率3%,為什么?
答: 1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次; 2、對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,小規(guī)模季度專票50萬(wàn),稅率3%,普票20萬(wàn),稅率1%,如何填寫申報(bào)表?
答: 50萬(wàn)和20萬(wàn)都是不,含稅的話,第一欄填寫70,第二欄填寫50,第三欄填寫20。

