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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-27 21:11

借;銀行存款  貸;其他應付款 
借;其他應付款 貸;銀行存款  主營業(yè)務收入  應交稅費

低調(diào)的-快樂 追問

2017-05-30 10:42

老師,第個分錄里的其他應付款指的是什么呢 
假如工程款是100,我們收到的費用是20,稅金是10.應轉(zhuǎn)給對方的是70,應該怎么做呢

鄒老師 解答

2017-05-30 10:44

你好,就是收到應當支付給掛靠方的款項 
 借;銀行存款 貸;其他應付款  100 
借;其他應付款100 貸;銀行存款 70  主營業(yè)務收入 應交稅費

低調(diào)的-快樂 追問

2017-05-30 10:54

老師,其他應付款我增加了明細,是對方的名稱,那其他應付100,對嗎,我做的是借銀行存款 100 貸其他應付70,應交稅金10.營業(yè)收入20 然后支付時,借其他應付款 應交稅金  貸銀行存款  這樣對嗎,

鄒老師 解答

2017-05-30 11:09

收款  借;銀行存款 貸;其他應付款 100 
退回掛靠單位70  借;其他應付款100 貸;銀行存款 70 主營業(yè)務收入 應交稅費

低調(diào)的-快樂 追問

2017-05-30 14:13

好的,謝謝老師!您這樣做,不是把屬于公司收入的這一部分也計入其他應付款了嗎,我有點不理解,麻煩您幫我分析一下

鄒老師 解答

2017-05-30 14:14

你好,你們收入只是30的部分,而不是100

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借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款 主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-05-27 21:11:57
你好! 借:銀行存款 管理費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-10-07 16:36:40
你好,收到工程款時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(銷項稅額) 支付給掛靠公司款項時,掛靠公司給你提供進項票 借:原材料/工人工資/管理費用等 應交稅費-增值稅(進項稅額) (專票有進項抵扣的情況下,普票都進成本) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:料、工、費
2019-09-04 00:07:14
項目經(jīng)理給你開發(fā)票嗎?提供工資表嗎?
2019-02-19 16:50:33
開發(fā)票收到款 借:應收賬款 貸:營業(yè)收入 應交稅費~增值~銷 付給掛靠方 借:營業(yè)成本 貸:應付賬款等 墊付款時 借:其他應收款 貸:銀行存款 扣 借:應付賬款 貸:其他應收款
2019-01-30 13:41:27
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