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送心意

魯老師

職稱中級會計師

2022-07-05 20:53

輔導(dǎo)期的一般納稅人也是可以抵扣增值稅進項稅額的,只是輔導(dǎo)期的,需要認證后的下一個月才能抵扣,比如企業(yè)5月1日至31日之間認證了2萬元的進項發(fā)票,輔導(dǎo)期一般納稅人需要7月15日之前申報6月份的稅費時抵扣5月份認證的這2萬的進項稅。

野性的咖啡 追問

2022-07-05 21:36

那老師,如果按照您說的,5月份,有2萬進項票,5月份如果我也有銷項,那么我6月份申報5月份的稅的時候怎么操作,不還是不給我抵扣,直接把銷項給交了哇?

魯老師 解答

2022-07-05 21:43

進項可以留抵退稅的,你現(xiàn)在打個比方交了,下個月如果有2萬進項,就可以退2萬稅回來

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輔導(dǎo)期的一般納稅人也是可以抵扣增值稅進項稅額的,只是輔導(dǎo)期的,需要認證后的下一個月才能抵扣,比如企業(yè)5月1日至31日之間認證了2萬元的進項發(fā)票,輔導(dǎo)期一般納稅人需要7月15日之前申報6月份的稅費時抵扣5月份認證的這2萬的進項稅。
2022-07-05 20:53:03
同學,這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當期應(yīng)納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當期應(yīng)納增值稅稅額=當期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,分別計算稅額,900*13%+100*9%-70
2021-10-19 19:20:20
首先,根據(jù)增值稅一般納稅人規(guī)定,企業(yè)可以享受13%的增值稅稅率,即對900萬元銷售額應(yīng)納117萬元增值稅。同時,企業(yè)可以根據(jù)進項稅額抵扣原則,從應(yīng)納增值稅中抵扣20%的進項稅額,最終企業(yè)實際應(yīng)繳納增值稅為93.4萬元。為了讓企業(yè)盡可能的節(jié)省稅費,可以考慮采取以下稅收優(yōu)惠措施: 1. 企業(yè)可以根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,符合條件的企業(yè)享受企業(yè)所得稅的減免政策。 2. 企業(yè)可以在購買原材料、能源等方面,與稅務(wù)機關(guān)達成協(xié)議,以獲得更大的減稅優(yōu)惠。 3. 企業(yè)可以聘請專業(yè)稅務(wù)機構(gòu),根據(jù)企業(yè)實際情況,制定減稅方案,有效減少稅收負擔。 4. 企業(yè)可以根據(jù)國家發(fā)布的稅收優(yōu)惠政策,配合稅務(wù)機關(guān)完成相關(guān)申請事宜,以獲得更大的減稅福利。
2023-03-20 17:57:34
您好!這個要看你的具體情況了。不過最終要少交稅,只能取得更多的進項發(fā)票。當然,如果你確實進銷的差額很大的話,就沒什么好辦法了,畢竟這個本來就是針對增值稅征稅的。
2017-06-13 11:30:17
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