
本月公司購(gòu)買(mǎi)防偽稅控設(shè)備820元專(zhuān)票全額抵減,分錄為 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820 貸:現(xiàn)金820同時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用820(本月有留底額)或者,這個(gè)分錄與第一個(gè)分錄同時(shí)做對(duì)嗎?如果用抵減稅額抵減時(shí)的分錄怎么做?
答: 您好,同時(shí)做即可,抵減時(shí)不用再做分錄了。
抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用吧?為什么實(shí)操答案寫(xiě)的管理費(fèi)用是借方負(fù)數(shù),而不是貸方正數(shù)呢?
答: 你好,抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用 沖減管理費(fèi)用:可以是貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù) 兩種方式都是可以的,結(jié)果也是一樣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 上有余額,現(xiàn)在要怎么處理呢?
答: 小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人轉(zhuǎn)到未交增值稅


王雁鳴老師 解答
2017-05-28 23:09
王雁鳴老師 解答
2017-05-29 12:58