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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-29 11:19

老師,我想把這個(gè)知識(shí)點(diǎn),理解透了、正確處理是怎么的,如果抵減時(shí),還沒(méi)有全部抵減又怎么處理,請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下這類(lèi)問(wèn)題的正確處理方法,謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-05-28 23:09

您好,同時(shí)做即可,抵減時(shí)不用再做分錄了。

王雁鳴老師 解答

2017-05-29 12:58

您好,因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬和增值稅報(bào)表是兩個(gè)方面,做賬時(shí)不可能把全部的問(wèn)題都反映出來(lái)。您的學(xué)習(xí)態(tài)度值得表?yè)P(yáng),在遇到問(wèn)題時(shí),不理解的一定要吃透。財(cái)務(wù)處理,大方面是一致的,但具體細(xì)節(jié),不同的會(huì)計(jì)又有不同的處理方式。因此對(duì)于此問(wèn)題來(lái)說(shuō),大的方面肯定是上面您問(wèn)題中的分錄,至于細(xì)節(jié)方面,全部抵扣了,部分抵扣了怎么辦,我的做法是,全部按上面的分錄處理,增值稅申報(bào)表對(duì)于沒(méi)抵扣的部分,可能反映不出來(lái),那么賬上會(huì)有余額顯示為借方余額,那么下期申報(bào)時(shí)就會(huì)先看應(yīng)交稅務(wù)科目的,不用看其他的備查賬之類(lèi)的,就可以知道有多少?zèng)]抵扣的。如果抵扣多少,從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出多少,或者備查賬處理的話(huà),如果下個(gè)月申報(bào)時(shí)忘了,正好換人了(負(fù)責(zé)任的人告訴繼任者,不負(fù)責(zé)任的人不告訴 繼任者)那可能剩余部分就得不到抵扣了。所以說(shuō)正規(guī),規(guī)范的做法,還是不管是不是全部抵扣了,都要全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅科目,一般會(huì)計(jì)人員,不管是誰(shuí)都會(huì)知道應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額的話(huà),都要查明原因的,不會(huì)遺漏的,我說(shuō)了一大串,邏輯不是很清晰,不知道您聽(tīng)明白了嗎?

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您好,同時(shí)做即可,抵減時(shí)不用再做分錄了。
2017-05-28 23:09:00
你好,抵減防偽稅控設(shè)備費(fèi)用應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用 沖減管理費(fèi)用:可以是貸方正數(shù),也可以是借方負(fù)數(shù) 兩種方式都是可以的,結(jié)果也是一樣的
2020-06-16 17:12:36
您好,今年應(yīng)該不能抵消了,做轉(zhuǎn)出即可。借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-11-15 11:12:26
小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人轉(zhuǎn)到未交增值稅
2020-01-14 10:08:39
你好, 付款時(shí) 借管理費(fèi)用 (價(jià)稅合計(jì)) 貸現(xiàn)金或銀行存款 抵稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼
2018-04-07 18:05:19
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