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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-30 21:30

您好,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。

^_^^_^ 追問

2017-05-30 21:33

@王老師:有進(jìn)項稅怎么辦呢

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 21:34

您好,進(jìn)項稅不用分離,全部記入應(yīng)付職工薪酬-福利費。

^_^^_^ 追問

2017-05-30 21:40

@王老師:那這個票的進(jìn)項稅就不用認(rèn)證了吧,不認(rèn)證行嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 21:40

您好,不用認(rèn)證了,行的。

^_^^_^ 追問

2017-05-30 21:41

@王老師:謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 21:43

您好,不客氣。

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相關(guān)問題討論
你好,借;營業(yè)外支出5000,貸;銀行存款5000
2020-07-04 11:30:27
您好,分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。
2017-05-30 21:30:30
你好 按實際發(fā)生來做賬 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 只是匯算有扣除標(biāo)準(zhǔn)的
2019-11-25 18:43:08
你好,看不到你發(fā)的圖片,請重新插入圖片。收到銀行利息的分錄是 借:財務(wù)費用-利息收入 (金額紅字) 借:銀行存款
2018-09-26 09:18:17
您好!你一樣沖減財務(wù)費用就可以了。
2016-12-28 14:47:10
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