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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-05-31 10:11

您好!你是說內(nèi)帳的期初數(shù)?

風(fēng)雨誰緣 追問

2017-05-31 10:12

對的,因?yàn)榍捌谥挥辛魉?,其他資產(chǎn)類基本沒有數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?

宋生老師 解答

2017-05-31 10:18

您好!你如果從6月份開始,你就今天盤點(diǎn)現(xiàn)有的所有數(shù)據(jù),然后做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,用這個(gè)表作為期初數(shù)。

風(fēng)雨誰緣 追問

2017-05-31 10:22

那固定資產(chǎn)那些都只能暫估哦,還有軟件里面建賬的時(shí)候,不用管那個(gè)發(fā)生額嗎?直接以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)嗎?期初盤點(diǎn)的大致方向是怎么樣的,主要就是從哪幾方面著手做。謝謝

宋生老師 解答

2017-05-31 10:27

您好!不用管。你是重新起賬啊。就用現(xiàn)在的數(shù)據(jù)就可以了。
這個(gè)看你企業(yè)本身有哪些項(xiàng)目有金額的,就都要盤點(diǎn)確認(rèn)

風(fēng)雨誰緣 追問

2017-05-31 10:30

這樣的哈,資產(chǎn)負(fù)債表肯定不平啊,差額部分怎么處理呢?還有利潤表的話就從6月開始做哈,前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)我就不用再管了。

宋生老師 解答

2017-05-31 10:34

你好!差額部分計(jì)入未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
您好!你是說內(nèi)帳的期初數(shù)?
2017-05-31 10:11:00
你好這個(gè)可以補(bǔ)齊之前賬,不補(bǔ)就盤點(diǎn)找到期初不平填寫未分配利潤
2021-06-02 15:46:54
你好 流水賬是依據(jù)復(fù)式記賬的原則記錄的嗎
2019-07-06 11:20:20
您提供的電子表填不了資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)賬簿記錄里面的期末余額數(shù)填寫。
2017-12-02 09:53:39
包括所有的費(fèi)用,也包括應(yīng)付未付的費(fèi)用,應(yīng)付未付的費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)跟利潤表不一樣的,需要資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益中分別按明細(xì)科目建賬,最后得到科目余額表,做出資產(chǎn)負(fù)債表
2020-01-16 16:16:53
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