老師,請(qǐng)問小規(guī)模季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是自動(dòng)計(jì)算出來的嗎? 我報(bào)的利潤總額有26萬但是應(yīng)納稅所得額為0,顯示減:彌補(bǔ)以前年度虧損26萬,這樣就不用交稅了是嗎 一季度交過企業(yè)所得稅 二季度就顯示應(yīng)納稅所得額為0
實(shí)操學(xué)堂
于2022-07-11 13:44 發(fā)布 ??879次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,只能是修改申報(bào)報(bào)表。
2020-01-11 07:58:46

你好,是利潤總額+納稅調(diào)整增加額——納稅調(diào)整減少額
先彌補(bǔ)虧損,繳納企業(yè)所得稅,才可以分紅的
2018-01-12 10:33:56

應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%,請(qǐng)問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎?---是的,前提是該企業(yè)要符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策條件才可以。
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算?---應(yīng)納稅所得額乘以5%(或10%或25%)=應(yīng)納所得稅稅額
2019-06-18 14:11:16

你好,你們是不沒有匯算清繳
2020-04-21 12:20:40

您好,那可能是稅務(wù)局調(diào)增了貴公司的利潤了。但是貴公司累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)是0,不需要交稅的。
2018-01-12 14:58:32
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