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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-01-10 14:10

你好,如果不分紅的話就不需要交。

寶貝 追問

2023-01-10 14:19

老師  沒太明白

東老師 解答

2023-01-10 14:20

你說這個(gè)個(gè)人所得稅是什么意思?

寶貝 追問

2023-01-10 14:25

12月份最后一筆分錄是這樣的  我的意是是不是還要交個(gè)稅?

東老師 解答

2023-01-10 14:25

就是不管你賬上怎么做,只要你不分紅,就不涉及到個(gè)稅。

寶貝 追問

2023-01-10 14:35

老師  公司不分紅錢躺賬上就不用繳納個(gè)稅  這個(gè)一定嗎?

東老師 解答

2023-01-10 14:37

對的這個(gè)肯定的不交的

寶貝 追問

2023-01-10 14:46

好的  明白了 謝謝老師

東老師 解答

2023-01-10 14:46

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評

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相關(guān)問題討論
你好,只能是修改申報(bào)報(bào)表。
2020-01-11 07:58:46
你好,是利潤總額+納稅調(diào)整增加額——納稅調(diào)整減少額 先彌補(bǔ)虧損,繳納企業(yè)所得稅,才可以分紅的
2018-01-12 10:33:56
您好,那可能是稅務(wù)局調(diào)增了貴公司的利潤了。但是貴公司累計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)是0,不需要交稅的。
2018-01-12 14:58:32
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%,請問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎?---是的,前提是該企業(yè)要符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策條件才可以。 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算?---應(yīng)納稅所得額乘以5%(或10%或25%)=應(yīng)納所得稅稅額
2019-06-18 14:11:16
你好? ? ?先彌補(bǔ)虧損 。? ?彌補(bǔ)虧損后的金額 在? 計(jì)算企業(yè)所得稅? ? 計(jì)提? 是的
2021-01-20 09:29:39
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