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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2022-07-11 20:25

借管理費(fèi)用
貸庫存商品,同時貸應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

zhihuiziz 追問

2022-07-11 21:22

就是把庫存商品的金額和進(jìn)項(xiàng)稅的金額都加在借方管理費(fèi)用了嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 21:23

對的,一起加過去了的

zhihuiziz 追問

2022-07-11 21:23

老師我這里庫存金額有16萬,進(jìn)項(xiàng)還剩下5026元,這樣我的進(jìn)項(xiàng)金額這么少,是不是不匹配還要繳稅的呀?

zhihuiziz 追問

2022-07-11 21:27

還有我是不是可以做一點(diǎn)視同銷售,把進(jìn)項(xiàng)低調(diào)減掉呢?

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 21:36

進(jìn)轉(zhuǎn)出,是16萬×增值稅率

zhihuiziz 追問

2022-07-11 21:44

啊,16萬*13%=20800銷項(xiàng)稅,我賬面上還有5026元,本月需要繳稅15774元嗎?

zhihuiziz 追問

2022-07-11 21:46

老師,我如果做開到期無償贈送給鄰居朋友了呢?這個賬務(wù)怎么處理,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別要怎么算,賬務(wù)怎么做?

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 21:56

這種就是視同銷售繳納增值稅
進(jìn)項(xiàng)不轉(zhuǎn)出,正常抵扣

zhihuiziz 追問

2022-07-11 22:06

老師這個化妝品都要過期了,無償送人,還要按照正常賣*13%銷項(xiàng)稅嗎?還是可以算處理價格視同銷售賣掉啊再繳稅呢?

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 22:12

對的,這里不變的哈,也需要視同銷售

zhihuiziz 追問

2022-07-11 22:21

老師你就幫按照我們目前這個16萬多的庫存和5020進(jìn)項(xiàng)稅,報廢處理會計(jì)分錄和視同銷售的分錄給寫一下好吧

zhihuiziz 追問

2022-07-11 22:24

金額是多少,稅怎么算,會計(jì)科目借貸都怎么寫,幫忙寫一份吧,謝謝

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 22:26

借,銷售費(fèi)用等
貸,庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,視同銷售

zhihuiziz 追問

2022-07-11 22:36

老師,視同銷售。借,銷售費(fèi)用     500

                                        貸,主營業(yè)務(wù)收入   442.47

                                                貸應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅57.53

                         借,主營業(yè)務(wù)成本     6000

                                 貸,庫存商品       6000          
老師我這樣寫,是對的嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 22:42

你這樣處理也可以的

zhihuiziz 追問

2022-07-11 22:45

老師我這個屬于正規(guī)處理科目嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 22:47

你這里處理可以
就是會計(jì)你按稅法的處理做了分錄
就不用申報表調(diào)整了

zhihuiziz 追問

2022-07-11 22:47

還有一部分我寫出:借:營業(yè)外支出60000萬    貸,庫存商品,可以嗎? ( 進(jìn)項(xiàng)稅和銷售稅我都不寫)

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 22:56

你這里就沒有視同銷售或進(jìn)轉(zhuǎn)出
稅法通不過

zhihuiziz 追問

2022-07-11 22:59

那如果我:就按照  這個分錄寫,就當(dāng)是便宜賣了,庫存成本大于實(shí)際銷售收入幾倍金額,稅法可以通過嗎 ?        貸,主營業(yè)務(wù)收入   442.47

                                                貸應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅57.53

                         借,主營業(yè)務(wù)成本     6000

                                 貸,庫存商品       6000

zhihuiziz 追問

2022-07-11 23:03

實(shí)際上我就沒有收到錢, 1、  借方:銷售費(fèi)用    /管理費(fèi)用         500 

                                                貸,主營業(yè)務(wù)收入   442.47

                                                貸應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅57.53

                    2、     借,主營業(yè)務(wù)成本     60000

                                 貸,庫存商品       60000       

            老師這樣可以嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-07-11 23:10

可以的,沒問題,這樣子處理。收入小于成本,這個是正常的,因?yàn)槟惚旧砭褪翘潛p。

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相關(guān)問題討論
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!這個看你需要了,現(xiàn)在勾選,申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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