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燃釀
于2017-06-01 10:39 發(fā)布 ??2064次瀏覽
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2017-06-01 11:35
實(shí)交增值稅=開票收入的銷項(xiàng)稅額-暫估收入的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額是錯(cuò)的,暫估的收入是要交稅的 ,在申報(bào)12月的增值稅的時(shí)候要在未開具發(fā)票一欄填寫,在填報(bào)1月份的報(bào)表時(shí)在未開具發(fā)票一欄填寫暫估的負(fù)數(shù),這樣就沖平了
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田老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
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