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送心意

田老師

職稱會計師

2017-06-01 11:35

實交增值稅=開票收入的銷項稅額-暫估收入的銷項稅額-進項稅額是錯的,暫估的收入是要交稅的 ,在申報12月的增值稅的時候要在未開具發(fā)票一欄填寫,在填報1月份的報表時在未開具發(fā)票一欄填寫暫估的負數,這樣就沖平了

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相關問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,結轉分錄沒有問題,對的。
2019-04-08 17:58:00
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
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