
開(kāi)票時(shí)間是6月份,建筑服務(wù)完成預(yù)繳的時(shí)間是7月申報(bào)期前,這種情況繳納的稅款如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 六月做收入,七月做預(yù)交稅款。
建筑企業(yè)異地施工,假如我6月份預(yù)繳了增值稅,6月份我沒(méi)開(kāi)預(yù)繳這部分的票,我在7月份申報(bào)的時(shí)候,我把預(yù)繳的這部分填進(jìn)報(bào)表嗎,還是再我以后開(kāi)票的月份時(shí)候再填預(yù)繳這部分稅款
答: 6月應(yīng)該系統(tǒng)就把預(yù)交的數(shù)字帶出來(lái)了,在6月納稅期
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我公司是一般納稅服務(wù)業(yè),7月份開(kāi)錯(cuò)稅率,開(kāi)成3個(gè)點(diǎn),稅額500元,在8月申報(bào)7月時(shí)是按6個(gè)點(diǎn)1000元強(qiáng)制申報(bào)繳款了,然后在8月份也將7月開(kāi)了負(fù)數(shù)票3個(gè)點(diǎn), 申報(bào)是也是按6個(gè)點(diǎn)1000減. 當(dāng)時(shí)7月份的分錄是按500元稅額做的,現(xiàn)在8月開(kāi)負(fù)數(shù)是500元.這種情況,我的分錄和實(shí)際繳款分錄對(duì)不上了,我應(yīng)該怎做
答: 對(duì)不上不要緊,你紅沖之后這個(gè)月應(yīng)該就可以對(duì)的上了 一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的


舒服的白晝 追問(wèn)
2022-07-13 09:29
玲老師 解答
2022-07-13 09:34
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2022-07-13 09:40
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2022-07-13 09:44