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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-13 12:01

你好 ;    你這個稅金附加 怎么會負數(shù); 正常是不會的; 你退款 是六稅二費發(fā)生的  做 :借銀行存款貸營業(yè)外收入-減免稅額; 不是沖稅金及附加的  

X艷子 追問

2022-07-13 12:08

您好老師,我這個退費是由于進項稅額加計抵扣產(chǎn)生的,因為我在月初已經(jīng)正常交完稅款了,在計算加計后,產(chǎn)生了全額退稅

meizi老師 解答

2022-07-13 12:10

 你好;    意思是留底進項稅退稅嗎  

X艷子 追問

2022-07-13 12:10

加計抵減是15000,我已經(jīng)做了一筆借應(yīng)交稅費——加計抵減,貸營業(yè)外收入了,但是退稅是12000

meizi老師 解答

2022-07-13 12:12

 你好 ;   借銀行存款貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 

X艷子 追問

2022-07-13 13:12

老師我還不是太明白,我這個不是留抵產(chǎn)生的,是因為去年9月-5月都沒做加計抵減,通過核算算出來加計抵減額是15000,我6月應(yīng)該交的增值稅是12000.您能受累幫我捋一下分錄嗎?

meizi老師 解答

2022-07-13 13:13

 你好 ;  你現(xiàn)在是退稅  增值稅; 你現(xiàn)在收到 就做 未交增值稅科目處理的 ;     你現(xiàn)在先說; 你 增值稅應(yīng)交多少 ; 你抵減了多少 ;  你實際抵減后繳納了多少;    你這個退稅是為啥  

X艷子 追問

2022-07-13 13:31

我6月的增值稅應(yīng)交12000,5月已經(jīng)做了計提,且6月已經(jīng)做了交稅的分錄。到這都是正常業(yè)務(wù)。再計算完去年9月到今年5月份的進項稅加計抵減后,算出15000元,所以在6月底的時候當月交的增值稅12000全額退回,且有3000元留抵

meizi老師 解答

2022-07-13 13:41

 你好;    那你之前分錄發(fā)來看看     ;意思是應(yīng)交12000 ; 然后加計扣除15000 ; 然后留底3000  ;剩下12000  繳納的退回來  

X艷子 追問

2022-07-13 13:59

按照具體數(shù)字寫的:應(yīng)繳納增值稅及附加12712.27的分錄:借應(yīng)交稅費——增值稅11350.24,城建稅794.52,教育費附加340.51,地方227,貸銀行存款12712.27
計提21.9-22.5加計抵減額分錄:借:應(yīng)交稅費——增值稅加計抵減15446.27,貸:營業(yè)外收入——減免稅款15446.27
計提6月加計抵減     借:應(yīng)交稅費——增值稅加計抵減  1110.07,貸:營業(yè)外收入——減免稅款1110.07
退回6月已繳納稅款分錄:借:銀行存款  11350.24   貸:應(yīng)交稅費——增值稅加計抵減   11350.24
借:銀行存款1362.03       貸:應(yīng)交稅費——城建稅、附加、地方 1362.03
沖回5月計提附加稅分錄:借:稅金及附加(紅字)1362.03     貸:(紅字)應(yīng)交稅費——城建稅、附加、地方 1362.03
結(jié)轉(zhuǎn)2021.9-22.6增值稅抵減額分錄:借:應(yīng)交稅費——增值稅加計抵減  -5206.1           貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅-5206.1

meizi老師 解答

2022-07-13 14:01

你繳納增值稅的時候 都沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅去 嗎;  正常是 :先把進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅; 繳納的時候做 :借應(yīng)交稅費-未交增值稅 ; 貸銀行存款;   營業(yè)外收入(抵減金額  )  ;這樣做即可   

X艷子 追問

2022-07-13 14:05

進項銷項都已經(jīng)轉(zhuǎn)完了,我主要想問的是退稅這部分我這么做對不對?

meizi老師 解答

2022-07-13 14:07

 你好;    可以這樣來做的; 可以的   ;相當于你之前的加計扣除抵減 金額  還有余額; 你去沖了   

X艷子 追問

2022-07-13 14:12

我現(xiàn)在按照這些分錄結(jié)賬后,利潤表的稅金及附加不等于附稅的和,利潤表報不過去

meizi老師 解答

2022-07-13 14:14

 你好 ;   你利潤表的 稅金及附加  你去看看本期計提的和紅沖的金額   是不是正確的; 你如果是負數(shù)金額 會報不了的  

X艷子 追問

2022-07-13 14:20

不是負數(shù),提示就是稅金及附加的數(shù)不等于附加稅之和

meizi老師 解答

2022-07-13 14:24

 你好 ;  你去看看你往年計提了多少;  你 紅沖了多少    是否和你實際金額一致   

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相關(guān)問題討論
代開票也需要計提稅費的
2019-06-06 11:00:42
不是的。增值稅繳納是這樣 月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2018-11-14 10:51:43
您好同學,你的理解是正確的
2022-09-04 11:01:11
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
可以。附加稅費最好也通過應(yīng)交稅費計提一下。
2019-06-06 11:03:31
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