老師,5月份我計提的6月份的增值稅及附加,做的分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——(附加稅等)。但是6月份我交完稅做了一筆借:應(yīng)交稅費——(附加稅等),貸:銀行存款。在6月下旬我收到了稅務(wù)局的退稅,全額退款。我應(yīng)該怎么做分錄?現(xiàn)在我做的是借:銀存 貸應(yīng)交稅費和借:稅金及附加的負數(shù),貸:應(yīng)交稅費的負數(shù),導致利潤表稅金及附加不等于附稅之和,報不過去,是哪里出現(xiàn)問題了?
X艷子
于2022-07-13 12:00 發(fā)布 ??837次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-07-13 12:01
你好 ; 你這個稅金附加 怎么會負數(shù); 正常是不會的; 你退款 是六稅二費發(fā)生的 做 :借銀行存款貸營業(yè)外收入-減免稅額; 不是沖稅金及附加的
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代開票也需要計提稅費的
2019-06-06 11:00:42

不是的。增值稅繳納是這樣
月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
當月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2018-11-14 10:51:43

您好同學,你的理解是正確的
2022-09-04 11:01:11

您好!大體上是這樣。不過
計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等
支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等
貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03

可以。附加稅費最好也通過應(yīng)交稅費計提一下。
2019-06-06 11:03:31
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