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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-06-02 15:39

可不可以用應(yīng)付職工薪酬-職工福利過度一下,借:應(yīng)付職工-福利,貨:累計折舊,銀存,應(yīng)付職工-工資,再將借方轉(zhuǎn)至管理費用,這樣福利看應(yīng)付職工薪酬-福利借方就行了,

袁老師 解答

2017-06-02 06:01

借:管理費用--福利費,貸:累計折舊,應(yīng)付職工薪酬,銀行存款等

袁老師 解答

2017-06-02 18:55

可以

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相關(guān)問題討論
借:管理費用--福利費,貸:累計折舊,應(yīng)付職工薪酬,銀行存款等
2017-06-02 06:01:04
同學(xué),你好,這個收取顧客的折舊費可以進入我們的其他業(yè)務(wù)收入。
2021-08-08 18:18:54
您好,需要的,您去年的折舊應(yīng)該進入以前年度損益調(diào)整科目
2019-10-20 16:18:55
這個不用任何處理實收資本掛職工即可
2018-06-13 18:15:32
你好 按稅務(wù)備案方法折舊? 借成本費用科目 貸累計折舊??
2021-11-02 09:56:03
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