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藍色妖姬
于2022-07-14 18:18 發(fā)布 ??1134次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-07-14 18:19
借應交稅費,應交增值稅,應交稅費附加稅貸銀行存款繳納的稅款,做這個就可以的。
郭老師 解答
申請退回,做相反的分錄。
藍色妖姬 追問
2022-07-14 18:27
好的謝謝老師
2022-07-14 18:31
不用客氣,工作愉快。
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小規(guī)模當月代開專票 把稅扣了 次月作廢了 交稅的怎么做分錄呀 因為后期還得申請退稅
答: 借應交稅費,應交增值稅, 應交稅費附加稅 貸銀行存款 繳納的稅款,做這個就可以的。
老師,6月30代開專票扣稅了,后面又作廢了的。申請退稅 要選哪一個
答: 同學你好 誤收多繳退稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想問下,如果有發(fā)票,本來要沖紅的,但是操作失誤,作廢了,這種的話。怎么申請退稅?
答: 您好,如果您是因為發(fā)票作廢,一般不退,說前面交過的稅款可以抵以后的稅款
跟公司簽的勞務合同是每月稅后到手工資,這種情況我的專項扣除申報可以作廢么 感覺這樣申報后公司省了錢對我沒任何好處,我可以不做專項扣除申報來年再申請退稅這個操作么 我每月是到手的凈工資收入,我申報與不申報對我沒什么影響 反正每月到手都是那么多錢
討論
老師 就是我開了一張代開的專票,信息有誤,發(fā)票已經(jīng)取回來了,現(xiàn)在是要作廢還是紅沖了,怎么申請退稅?
我們老板跟我說這個月要開150萬的發(fā)票,我跟他說這個月不要開,下個月,再開。然后他問我為什么,我回答”這個月進項不夠“他跟我說了他的想法,這個月開出發(fā)票,下個月進項來了。在作廢申請退稅。我該怎么回答。
跟公司簽的勞務合同是每月稅后到手工資,這種情況我的專項扣除申報可以作廢么 感覺這樣申報后公司省了錢對我沒任何好處,我可以不做專項扣除申報來年再申請退稅這個操作么
小規(guī)模代開了專票,預交了稅費。后面專票作廢了,怎么在電子稅局申請退稅?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-07-14 18:19
藍色妖姬 追問
2022-07-14 18:27
郭老師 解答
2022-07-14 18:31