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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-06-02 17:16

你好!你這樣平不了啊。 
你代收的時(shí)候借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 
支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。 
如果你賺差價(jià),你收到的時(shí)候借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 
支付的時(shí)候做成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

次第花開 追問

2017-06-02 17:29

老師,可以入其他業(yè)務(wù)收入嗎?

宋生老師 解答

2017-06-02 17:36

你好!如果不是主營業(yè)務(wù)也可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

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你好!你這樣平不了啊。 你代收的時(shí)候借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。 如果你賺差價(jià),你收到的時(shí)候借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 支付的時(shí)候做成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2017-06-02 17:16:17
你好這是同一個(gè)單位的代收又代付了 要是這樣是沖原來的? 其他應(yīng)付款科目的??
2022-11-01 13:03:36
支付房租 借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 攤銷 借;制造費(fèi)用等科目 貸待攤費(fèi)用
2017-09-05 09:19:18
你好,根據(jù)你提供的分錄,很有可能是:報(bào)銷差旅費(fèi)(退回多余款項(xiàng))
2022-10-31 13:15:47
你好,可以不做代扣,但建議還是先做計(jì)提,再做發(fā)放。 借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保 貸;銀行存款
2019-09-05 22:30:36
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