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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-07-16 15:06

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款

樂悠 追問

2022-07-16 15:10

老師   能不能這樣做 借  以前年度損益調(diào)整  貸  應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅
                              借   應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸銀行存款
                           借   利潤分配——未分配利潤   貸   以前年度損益調(diào)整

辜老師 解答

2022-07-16 15:11

可以的,可以這樣處理的額

樂悠 追問

2022-07-16 15:13

您那個直接借   應(yīng)交稅費(fèi)  貸 銀行存款  我不太理解   那應(yīng)交稅費(fèi)這塊直接減去 能行嗎

辜老師 解答

2022-07-16 15:13

應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款,這個就是實(shí)際繳納增值稅的憑證

樂悠 追問

2022-07-16 15:14

我那樣寫是不是完整的?

辜老師 解答

2022-07-16 15:15

是的,你這個就是完整的

樂悠 追問

2022-07-16 15:18

老師  我還想問問   補(bǔ)交的 以前年度的房產(chǎn)稅 是不是不能在當(dāng)年稅前扣除

辜老師 解答

2022-07-16 15:28

是的,當(dāng)年度不能稅前扣除的

樂悠 追問

2022-07-16 16:22

老師   能不能這樣做 借  以前年度損益調(diào)整  貸  應(yīng)交稅費(fèi) ——未交增值稅
                              借   應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸銀行存款
                           借   利潤分配——未分配利潤   貸   以前年度損益調(diào)整
老師  那這樣做分錄  資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)減期末數(shù) 就不等于利潤表的凈利潤了  ?

辜老師 解答

2022-07-16 16:34

是的,這樣處理,就是勾稽不到的

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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