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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-05 11:23

借;原材料等科目   貸;應(yīng)付賬款等科目

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借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2017-04-11 09:59:14
借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-06-05 11:23:06
你好 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款或者銀行存款。 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
2020-05-07 10:50:53
你好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   二、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   (1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,表示留抵,不用再做賬。   (2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應(yīng)該繳納的,則先做下面分錄:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   繳納時(shí) :   借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2021-07-12 17:35:52
您好,建議如果是手工賬的,直接補(bǔ)做到12月份,再重新出具決算報(bào)表,稅報(bào)了就不用管了,反正企業(yè)所得稅還要匯算清繳的,如果是軟件做賬的,建議反結(jié)賬到12月份,把漏做的費(fèi)用補(bǔ)到12月份,同上操作。
2018-01-17 23:34:17
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