
進項稅額轉(zhuǎn)出,之前是借庫存商品-鍵盤1000。 庫存商品-鼠標(biāo)2000。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅510 貸銀行存款3510。轉(zhuǎn)出后借庫存商品510。 貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出510。轉(zhuǎn)出 庫存商品增加,是哪一種增加
答: 您好,轉(zhuǎn)出后,庫存商品增加,按原庫存商品金額分配即可。
六月有進項失控,我做的是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅 貸:應(yīng)付賬款借:庫存商品貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅可是我不知道這筆進項失控業(yè)務(wù) 庫存商品(購入金額部分+進項稅額轉(zhuǎn)出部分)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補交稅款就是了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已經(jīng)認證,先按照正常的做進項分錄借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進項轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
答: 你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的


海闊魚躍 追問
2017-06-05 14:23
李愛文老師 解答
2017-06-05 15:01