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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-05 17:08

您好!你可以借預付賬款14941 貸銀行存款 
不過如果嚴格來說,你一開始就應該按298830來做固定資產(chǎn)。

持之 追問

2017-06-06 16:03

之前的賬務不是我處理的。但是以后我就知道了,這樣的情況應該把質(zhì)保金一起入固定資產(chǎn)??墒?,如果質(zhì)量不過關(guān),這質(zhì)保金不付了,那豈不是對不上了呀?

宋生老師 解答

2017-06-06 16:06

您好!如果發(fā)生你說的情況,就應該減少固定資產(chǎn)的價值

持之 追問

2017-06-06 17:00

@宋老師:那就是去變更固定資產(chǎn)卡片咩?那請問老師變更了固定資產(chǎn)卡片上的原值,財務軟件會自動生成記賬憑證,我還需要操作其他的東西嗎?

宋生老師 解答

2017-06-06 17:12

你好!是的。要改固定資產(chǎn)卡片。

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您好!你可以借預付賬款14941 貸銀行存款 不過如果嚴格來說,你一開始就應該按298830來做固定資產(chǎn)。
2017-06-05 17:08:20
增加固定資產(chǎn)的原值,在原固定資產(chǎn)剩余的年限進行攤銷。
2017-06-05 15:10:46
您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準后結(jié)轉(zhuǎn)當期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
能入項目的成本,進出庫的設備做進銷存登記,不做固定資產(chǎn)核算。
2018-10-26 10:37:59
(1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-未交增值稅 (4)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 或 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2018-08-30 11:32:13
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