
是問這種情況實收資本怎么做賬,因為確實是作為出資拿出來的錢,但是又不是走的公賬,付的材料款也沒有發(fā)票,。不走公賬就做不了實收資本,做其他應(yīng)付款,實收資本就會是零。
答: 借現(xiàn)金 貸實收資本 借原材料貸現(xiàn)金
請問老師,我們老板墊付材料款的話,我做的分錄是: 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款- ,我是不是要寫個收條收到老板的這筆墊付款,不然也沒有老板墊付的憑證,寫了收條的話是不是要先做一筆:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 再 借:原材料 貸:現(xiàn)金 ,請老師指點。(外賬)
答: 你好,是的,先做收據(jù)再做付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
法人轉(zhuǎn)到公戶的款項作為實收資本入賬還是其他應(yīng)付款入賬呢
答: 首先得確定這筆錢是什么錢才行。

