
某化妝品長(zhǎng)銷售高檔化妝品取得含稅收入45.2萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1.5萬(wàn),另收取包裝物押金1萬(wàn),已知,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率15%,計(jì)算該化妝品長(zhǎng)應(yīng)交消費(fèi)稅
答: 你好,計(jì)算該化妝品應(yīng)交消費(fèi)稅=(45.2萬(wàn)%2B1.5萬(wàn))/(1%2B13%)*15%
求增值稅用不含稅價(jià)乘以稅率就是應(yīng)交增值稅求消費(fèi)也是用不含增值稅價(jià)乘以消費(fèi)稅,消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅,為什么不是不含增值稅價(jià)格÷(1-消費(fèi)稅)*消費(fèi)稅,麻煩老師解答
答: 你好,價(jià)內(nèi)只是說要把消費(fèi)稅含進(jìn)去,增值稅是價(jià)外的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)記其他業(yè)務(wù)收入,還交增值稅嗎" 是需要繳納增值稅的 按6%稅率無(wú)票收入交增值稅 請(qǐng)問師那這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)記銷項(xiàng)稅,具體在哪里報(bào)收入呢??
答: 就是在無(wú)票收入里面申報(bào)的。

