
A公司增值稅一般納稅人,向B公司銷售商品一批,商品價(jià)款20W,增值稅2.6W;A公司以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)1W,增值稅稅額0.09W,上述業(yè)務(wù)已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)尚未支付,B公司怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借:庫存商品??20萬%2B1萬??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.6萬%2B0.09萬,? ?貸:應(yīng)付賬款 (借方合計(jì)金額)
老師請(qǐng) 幫忙解答一下這一題,謝謝!完整題目見圖片。甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。原材料按實(shí)際成本核算,發(fā)出材料采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。2019年12月初結(jié)存材料成本總額為160 000元,數(shù)量為200千克,單位成本為800元,甲企業(yè)12月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,購入W材料500千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為420 000元,增值稅稅額為54600元,另支付該批材料的運(yùn)費(fèi)4500元,增值稅稅額405元,已取得增值稅專用發(fā)票,上述款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料未運(yùn)抵企業(yè)。
答: 你好,第一個(gè)題目的答案我計(jì)算也是426300
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A公司增值稅一般納稅人,向B公司銷售商品一批,商品價(jià)款20W,增值稅2.6W;A公司以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)1W,增值稅稅額0.09W,上述業(yè)務(wù)已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)尚未支付。B公司會(huì)收到A公司開給它的銷售發(fā)票,有一個(gè)疑問不是很明白。代墊的運(yùn)費(fèi)A付給了運(yùn)輸公司,運(yùn)輸公司開給B公司,這樣不就資金流和發(fā)票對(duì)不上了么
答: 同學(xué); 對(duì)于商品價(jià)款20萬,以及增值稅2.6萬,這是屬于確認(rèn)收入的分錄。(開發(fā)票也是20萬%2B2.6萬) 對(duì)于代墊運(yùn)費(fèi),是屬于往來款項(xiàng),不需要發(fā)票的。


嫻┏ (^ω^)=? 追問
2022-08-05 17:24
鄒老師 解答
2022-08-05 17:24
嫻┏ (^ω^)=? 追問
2022-08-05 17:27
鄒老師 解答
2022-08-05 17:29
嫻┏ (^ω^)=? 追問
2022-08-05 17:29
鄒老師 解答
2022-08-05 17:31