
老師,我們建筑異地預繳稅款,也享受了預繳抵減稅款,現(xiàn)在把原來預繳的那筆稅款發(fā)票做了紅沖,后續(xù)如何處理,直接沖減當期銷售收入是不是就可以了,還用管原來的預繳稅款嗎?
答: 1? 是的。 如果確實發(fā)票紅沖了。收入也得紅沖的;? 之前預交稅費 之后抵減 或者退稅? ?
老師 您好 我想請問一下預繳的增值稅怎么計算稅負率 是用應納稅額/銷售收入去算 還是應納稅額+預繳稅款/銷售收入去算 還是(應納稅額-預繳稅款)=實際繳納稅額/銷售收入去算
答: (應納稅額-預繳稅款)=實際繳納稅額/銷售收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅預繳稅款里印花稅是按銷售額預繳還是按銷售額+扣除金額預繳?
答: 同學你好 印花稅是按銷售額預繳

