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Covq
于2022-08-10 10:36 發(fā)布 ??1528次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-08-10 10:37
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
Covq 追問
2022-08-10 10:38
先支付,后開的票也是這樣記分錄嗎?
東老師 解答
2022-08-10 10:39
先支付就多一筆 借預付賬款 貸銀行存款
好的,謝謝老師
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老師,支付稅控服務費280元怎么填寫分錄?先支付后收到的服務費發(fā)票
答: 借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數(shù))
支付稅控盤服務費280,應交增值稅減免稅額280,分錄怎么寫?
答: 借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模公司支付稅控盤服務費收到的發(fā)票分錄怎么寫?
答: 發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
支付稅控盤服務費怎么寫分錄
討論
老師你好,我公司購買稅控盤一套480元,出納用備用金支付,同時支付了一年的服務費280元。會計分錄怎么寫
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅稅控服務費280元支付,抵扣稅,應該怎樣寫分錄呢
支付軟件服務費600元,收到普通發(fā)票分錄怎么寫?管理費用 辦公費還是服務費,用寫抵扣的分錄嗎?
老師,支付稅控服務費的分錄怎么做?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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Covq 追問
2022-08-10 10:38
東老師 解答
2022-08-10 10:39
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東老師 解答
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