
供應商開票的票面金額大于實付的金額,如何平賬。因為不合作了.....分錄怎么寫?
答: 你好,金額大碼,你可以通過營業(yè)外收入和營業(yè)外支出調(diào)整一下,嗯,或者是通過財務費用來調(diào)整一下。
供應商開具的增值稅發(fā)票,金額大于之后對其付款金額,且差額不用再進行付款。會計分錄如何做平其差額。
答: 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商提供的進項發(fā)票的票面金額大于我們的應付款幾十塊,按了實際應付款金額轉(zhuǎn)賬,那么掛的那幾十塊怎么處理把它調(diào)平。
答: 看后期還有沒有業(yè)務,如果有業(yè)務,讓對方少開點就好了。
超市供應商,應付賬款-其他應收款等于實際應付的金額,但是供應商少開了發(fā)票,我們按照發(fā)票給他付錢,那我分錄怎么寫呢
老師好,進項發(fā)票金額是5500元,因各種原因我公章支付金額是5400元,這個分錄怎么做?發(fā)票金額是供應商開錯了,我按照賬單實際金額支付,供應商也懶得去重開了
與供貨方貨物結(jié)算已完畢,因材料價格上漲導致之前開的發(fā)票(發(fā)票按之前價格已開)與實際給供貨商的金額不符(實際付款金額大于發(fā)票金額),財務人員應如何處理呢?


糊涂 追問
2022-08-10 15:30
李霞老師 解答
2022-08-10 15:34