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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-08-11 09:39

你好
可以的,但是不要大量的
借:管理費用等
增值稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 可以的,但是不要大量的 借:管理費用等 增值稅 貸:銀行存款
2022-08-11 09:39:38
你好 你們沖紅的話 就需要把去年的收入沖掉
2019-07-30 15:51:44
你好,一般是這樣處理,1:售出代金券的分錄如可做? (1)出售時 借:現金(或銀行存款) 貸:預收賬款--代金券 (2)銷售收回代金券時 借:預收賬款--代金券 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額) (2)結轉銷售成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 2:贈與的代金券分錄如何做? (1)公司贈與代金券,并沒有動用現金,實際上是一種應付未付的折扣。贈送時會計分錄: 借:銷售費用 貸:其他應付款--代金券 (2)客戶購物使用代金券時,會計分錄: 借:其他應付款--代金券 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額) (3)如果到期尚未兌現的代金券,將其他應付款--代金券的科目余額沖回 借:銷售費用 (紅字) 貸:其他應付款--代金券 (紅字)
2022-04-10 17:12:56
如果是工作服的話可以抵扣進項稅額,分錄為:管理費用--勞動保護費 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2018-01-08 15:19:46
你好!只能不抵扣了。全額計入成本或者費用等。
2017-11-02 11:04:48
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