建筑勞務公司,小規(guī)模期間接的項目,銷項找稅務局代開了專票。后升為一般納稅人,關于這個項目的進項發(fā)票之前以做抵扣,是否需要轉出?
學堂用戶3wna4a
于2022-08-11 11:58 發(fā)布 ??620次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-08-11 12:00
你好,你最好問一下你們當?shù)氐亩悇站?,因為有的地方是允許抵扣的,但是有的稅務局就不允許,每個稅務局對這塊的認可不太一樣,因為我問過。我們這邊就不允許,但是有的地方,有的學生告訴我,他們那邊都是允許的。
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你好,你最好問一下你們當?shù)氐亩悇站郑驗橛械牡胤绞窃试S抵扣的,但是有的稅務局就不允許,每個稅務局對這塊的認可不太一樣,因為我問過。我們這邊就不允許,但是有的地方,有的學生告訴我,他們那邊都是允許的。
2022-08-11 12:00:44

你好
銷售方是個人的嗎
2021-12-23 08:31:48

一般納稅人去稅務局代開勞務發(fā)票,一般是勞務費
2019-07-04 14:54:07

不能代開專票,(一)增值稅:
增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1%
(二)城建稅 =增值稅×(1%或5%或7%)
?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)
月銷售 額不超過10萬不需要交教育費附加和地方教育費附加(三)教育費附加 =增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。)
(四)地方教育附加 =增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。)
勞務報酬個稅,不超過4000 ,減除費用按800 ,應納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費用按20% ,這個應納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,
2020-08-21 10:47:24

你好,你是勞務公司給用工單位開發(fā)票嗎
2019-03-07 09:37:11
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學堂用戶3wna4a 追問
2022-08-11 12:01
李霞老師 解答
2022-08-11 12:03