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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-06-10 10:01

掛靠方不提供發(fā)票。我這個(gè)賬現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理。我兩個(gè)問題1.其他應(yīng)收款科目不對,應(yīng)放入哪個(gè)科目?2.這個(gè)賬我該怎么調(diào)。

左手~幸福 追問

2017-06-10 10:25

老師,我們是小規(guī)模。甲方打款時(shí):  借:銀行存款   貸:其他應(yīng)付款   給掛靠方打款時(shí): 借:其他應(yīng)付款   貸:銀行存款。那老師甲方還沒打款,我們掛賬是應(yīng)該怎么處理。之前的那個(gè)會(huì)計(jì)是這樣處理得,借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    這個(gè)怎么處理

左手~幸福 追問

2017-06-10 11:33

但管理費(fèi)的部分在項(xiàng)目15年已經(jīng)一次性扣除了,這個(gè)應(yīng)該怎么做。還有稅費(fèi)這塊怎么處理。稅費(fèi)這塊是掛靠方自己交的,只是完稅憑證給我們。別的成本票都沒有。我該怎么入賬

方老師 解答

2017-06-10 09:41

掛靠方給你提供發(fā)票嗎

方老師 解答

2017-06-10 10:06

甲方打款時(shí)就直接記入其他應(yīng)付款。 
支付掛靠方時(shí)沖減其他應(yīng)付款。

方老師 解答

2017-06-10 10:27

把管理費(fèi)的部分確認(rèn)你們的收入。其他的做為其他應(yīng)付款核算。

方老師 解答

2017-06-10 11:35

你這塊是內(nèi)賬還是外賬的核算。

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掛靠方給你提供發(fā)票嗎
2017-06-10 09:41:23
你好 企業(yè)間的無息借款按貸款服務(wù)交增值稅
2019-08-21 13:49:53
你好!應(yīng)該是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用借方紅字,如果已經(jīng)跨年通過以前年度損益調(diào)整科目
2020-03-25 08:21:12
直接做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
2020-03-18 14:37:51
是 按正常員工交社保入賬。 借,管理費(fèi)-社保,借,其他應(yīng)收款-代交社保,貸銀行存款
2020-01-17 15:28:37
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