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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-10 14:51

1、借:預付賬款 貸:銀行存款 2、發(fā)票來后 借:管理費用等科目 貸:預付賬款  
應當是這樣

阿敏 追問

2017-06-10 14:53

老師,物業(yè)公司 代扣代繳水費                                           
  1、代收時  借:銀行    貸:主營業(yè)務收入   其他應付款-水費  
2、代扣時(即支付給供水公司水費時)   借:其他應付款-水費 貸:銀行                                                       3、 拿到“供水公司開具的發(fā)票時”                              
   借:其他應付-水費   貸:??        幫忙看看分錄怎么改?

鄒老師 解答

2017-06-10 14:56

代付時  借;其他應付款——水費  貸;銀行存款 
發(fā)票給到業(yè)主

阿敏 追問

2017-06-10 15:01

3、 拿到“供水公司開具的發(fā)票時”  
借:其他應付-水費    貸:??      幫忙看看分錄怎么寫

鄒老師 解答

2017-06-10 15:02

收到發(fā)票不需要另外做分錄,把發(fā)票給到業(yè)主就是了

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相關問題討論
你好借制造費用-水電費,貸其他應付款
2019-06-12 10:04:49
你好 你們是賺取了差價的話 就是借銀行存款 貸其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-05-27 09:05:09
借其他應付款貸現(xiàn)金,主營業(yè)務收入應交稅費。
2020-05-18 11:55:35
您好!可以的。不過您這個12萬要能夠跟稅局解釋清楚是怎么一回事。
2016-07-26 16:35:15
本來開始就不應當計入收入,而應當計入其他應付款科目核算
2016-04-20 16:04:10
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