
老師 進(jìn)項稅額比銷項稅額少200。那是不是就是繳200的稅金+附加稅。。不是200*13%吧。對嗎急
答: 你好 是的 應(yīng)納稅額就是你實際200元 附加稅=200*12%計算就行
老師,這個月銷項小于進(jìn)項,銷項稅額 減 進(jìn)項稅額 等于-15000。這個月還需呀計提附加稅嗎?月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,不需要計提附加稅,因為沒有增值稅應(yīng)納稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師 我想問下銷項稅額為15萬,進(jìn)項稅額為12萬,那附加稅是按照15萬來算還是按15-12=3萬來算?
答: 附加稅是按3萬元計算,就是按交的增值稅計算增值稅的附加稅。

