
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額少200。那是不是就是繳200的稅金+附加稅。。不是200*13%吧。對(duì)嗎急
答: 你好 是的 應(yīng)納稅額就是你實(shí)際200元 附加稅=200*12%計(jì)算就行
老師,這個(gè)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額 減 進(jìn)項(xiàng)稅額 等于-15000。這個(gè)月還需呀計(jì)提附加稅嗎?月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,不需要計(jì)提附加稅,因?yàn)闆]有增值稅應(yīng)納稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好 老師 我想問下銷項(xiàng)稅額為15萬,進(jìn)項(xiàng)稅額為12萬,那附加稅是按照15萬來算還是按15-12=3萬來算?
答: 附加稅是按3萬元計(jì)算,就是按交的增值稅計(jì)算增值稅的附加稅。

