合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開(kāi)票,收款這個(gè)專票,還能 問(wèn)
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問(wèn)
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

老師,我們公司不報(bào)關(guān)退稅,是收了客戶的錢(qián),和工廠購(gòu)買(mǎi),然后工廠直接發(fā)給境外,然后沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票 這種情況怎么入賬呢,那我們也采購(gòu)了呀 怎么記進(jìn)項(xiàng)
答: 可以根據(jù)實(shí)際支出確認(rèn)成本。
老師您好 這個(gè)月收到2022年度的退稅,這個(gè)怎么入賬啊,之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)
答: 同學(xué)你好 退的什么稅 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)退稅入賬如何做分錄
答: 提交留抵退稅申請(qǐng)時(shí):借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。收到退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收退稅款。如果在申請(qǐng)的當(dāng)月收到退稅款,也可以將以上二筆分錄合并,直接做:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

