
一般納稅人11月銷項開出100.58,結轉(zhuǎn)增值稅也計100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應交稅費_應交增值稅_ 未交增值稅,對吧
答: 對的
2017年多交了增值稅600元(源于錯誤的進項轉(zhuǎn)出600元),現(xiàn)在可以記入營業(yè)外支出嗎?記入營業(yè)外支出的話需要納稅調(diào)整嗎?
答: 您好,這個是可以計入營業(yè)外支出的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營業(yè)外支出滯納金納稅調(diào)整填哪個表
答: 您好!102010里面的第23行
老師,我們財務調(diào)整2018年一筆報廢未確認增值稅,然后直接調(diào)減營業(yè)外支出,沒走以前年度損益調(diào)整,行嗎?調(diào)整營業(yè)外支出調(diào)增
間接法計算企業(yè)所得銳,產(chǎn)品對外捐贈會計上計入營業(yè)外支出假設100,稅法上視同銷售計入收入100,納稅調(diào)整為200,這樣對嗎


雪云微 追問
2022-08-15 15:57
小鎖老師 解答
2022-08-15 16:00