
公司之前有收過對方的款項,所以有這個明細;在今年收到對方的發(fā)票,掛賬也沒另設應付賬款,可是款到現(xiàn)在還沒付,年底給調(diào)整到應付賬款,可以嗎?
答: 您好!可以的。這個沒關(guān)系。直接計入應付賬款就可以了。
老師,這個是顧客發(fā)的應付賬款明細單。麻煩老師幫我看下,調(diào)整1月和2月貨款差異有沒有做錯哦,麻煩了呢
答: 您好,您具體是什么情況需要調(diào)整的,這里看不出來有沒有調(diào)整錯
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付賬款與暫估入賬怎么調(diào)整,如何看明細賬調(diào)整
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
報表中的金額要求以萬元為單位四舍五入保留二位小數(shù),要求列出應付賬款總金額和應付賬款的明細金額,但是二者就相差0.01萬元,應該用調(diào)整那個金額呢
報表中的金額要求以萬元為單位四舍五入保留二位小數(shù),要求列出應付賬款總金額和應付賬款的明細金額,但是二者就相差0.01萬元,應該用調(diào)整那個金額呢
老師,付款給對方了,未收到發(fā)票,因為是應付賬款,我借計應付賬款,收到發(fā)票再沖掉,可是明細賬這樣就是負數(shù)了,這樣可以了嗎

