
會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入,納稅申報(bào)時(shí)填寫在未開票收入,繳納稅金;會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入時(shí),納稅申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
答: 你好,學(xué)員,未票收入那里填寫負(fù)數(shù)的
開票金額9萬大于確認(rèn)收入4萬,怎么進(jìn)行納稅申報(bào)啊? 請(qǐng)各位前輩指點(diǎn)!謝謝啦!
答: 開票金額9萬大于確認(rèn)收入4萬,都是以前確認(rèn)收入現(xiàn)在補(bǔ)開的話我的開票金額和實(shí)際收入不符,怎么進(jìn)行納稅申報(bào)啊? 請(qǐng)各位前輩指點(diǎn)!謝謝啦!廣州地稅哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營(yíng)改增后,工程單位用完工百分比法確認(rèn)收入與實(shí)際開票金額之間的差如何納稅申報(bào), 比如:工程確認(rèn)收入1000萬,實(shí)際開票700萬,如何納稅申報(bào)
答: 您好,納稅申報(bào),是按1000萬元,預(yù)繳稅款,按700萬元實(shí)際核算繳納稅款。


李老師 解答
2015-10-30 12:16