
有筆工會經(jīng)費(fèi),以前月份做:借:管理費(fèi)用其他 貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在做調(diào)整分錄沖了,再做管理費(fèi)用其他,貸:其他應(yīng)付款,這區(qū)別大嗎?這樣做目的是什么
答: 你好,如果是這樣調(diào)整,就沒有什么作用了
老師你好!工會經(jīng)費(fèi)計提:借:管理費(fèi)的 貸:其他應(yīng)付款,這樣核算是對的吧?
答: 借:管理費(fèi)用等 -工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司扣的工會經(jīng)費(fèi),我們做的其他應(yīng)付款_工會經(jīng)費(fèi),但是我們沒有工會,后來工資里也不扣這筆款了,那已經(jīng)做賬的工會經(jīng)費(fèi),有的說就這么掛著,有的說沖管理費(fèi)用,但是有人對沖管理費(fèi)用提出質(zhì)疑,說依據(jù)是什么,,為什么沖管理費(fèi)用還需要依據(jù)呢?
答: 你好,無論是否有工會,工會經(jīng)費(fèi)都是需要交的。
伙食費(fèi)暫估時,借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款—暫估老板娘報銷時,借,應(yīng)付賬款—暫估,貸其他應(yīng)付款是不是這樣啊?
老師,我們公司有工會,哪些費(fèi)用可以沖銷其他應(yīng)付款的工會經(jīng)費(fèi)呢,還有我們是人力資源公司,給老師的課酬費(fèi)計入哪個科目呢?謝謝
職工宿舍給開的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我計入 管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi),應(yīng)該貸 應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付款?

