老師 我們這個月去大廳調減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學,你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應收賬款- 貸:本年利潤- 應交稅費- 答

請問老師,員工購買辦公用品沖減借款的會計分錄?可以直接做成 借:管理費用,貸:其他應收款,還是中間要過一下現(xiàn)金科目?
答: 備用金買的,這樣處理可以。
6月3日,副經理吳函申請借款3000元,用于買辦公用品,經批準,出納以現(xiàn)金支付。老師我就想問問,這個題的分錄為什么借方是其他應收款???而不是管理費用-辦公用品呢?是吳函借錢去買辦公用品,辦公用品不是辦公室用的嗎?
答: 您好,因為這筆借款只是經理的借款,而不是直接購買辦公用品,所以先計入其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工借支,共計2500元,1000元拿去培訓,1500采購辦公用品,后拿回發(fā) 票來報銷,是不是:1、借管理費用-辦公費用1500元,貸其他應收款-李三,2、借管理費用-培訓費1000元,貸其他應收款-李三
答: 你好 是的。


奮斗青年 追問
2022-08-22 17:21
東老師 解答
2022-08-22 17:23
奮斗青年 追問
2022-08-22 17:25
東老師 解答
2022-08-22 17:25