
老師,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入后資產(chǎn)負(fù)債表填不平了
答: 借:應(yīng)付賬款,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 有借有貸,怎么會(huì)不平呢?
老師您好,公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上還有固定資產(chǎn)以及應(yīng)付賬款,固定資產(chǎn)做變賣處理,應(yīng)付賬款無法償還支付,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后,這兩科目資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)清零了,我是否還需要填寫資產(chǎn)處置損益明細(xì)表,負(fù)債清償損益明細(xì)表
答: 同學(xué), 這個(gè)不需要填寫了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我現(xiàn)在要注銷公司其它應(yīng)收款有80萬收不回來,做營(yíng)業(yè)外支出,存貨1029和固定資產(chǎn)49650.7銷售記入收入,其它應(yīng)付款265983付清,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益不平
答: 你好,應(yīng)該看本年的發(fā)生額,或者根據(jù)上期報(bào)表和本期的發(fā)生計(jì)算本期報(bào)表。就提問內(nèi)容來看,各業(yè)務(wù)分錄為: 1、借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款 2、借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)外收入、應(yīng)交稅費(fèi) 3、借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。 從分錄來看應(yīng)該是平的


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2022-08-24 17:18
星河老師 解答
2022-08-24 17:22