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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-29 10:30

你好,一般不會(huì)給你退稅的,留著以后抵扣。

妮子 追問(wèn)

2022-08-29 10:38

2022年是不是出了可以一次性退還存量留抵稅額的政策?

郭老師 解答

2022-08-29 10:38

你好,對(duì)的是的,你得符合要求可以

郭老師 解答

2022-08-29 10:38

連續(xù)累計(jì)六個(gè)月有增量,你們有嗎?

郭老師 解答

2022-08-29 10:39

一、什么是增量留抵稅額?

增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。

增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額

二、如何計(jì)算當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額?

按照以下公式計(jì)算: 

允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%

1.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例

進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。

舉個(gè)例子:假設(shè)該企業(yè)2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬(wàn)元,同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為801.30萬(wàn)元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實(shí)際取得專(zhuān)票的那部分占全部當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比例,就是實(shí)際取得專(zhuān)票的那部分才能退還,因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有專(zhuān)票的也能抵扣了)

2.計(jì)算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬(wàn)元-2019年3月期末留抵稅額10萬(wàn)元=47萬(wàn)元。

3.該企業(yè)允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬(wàn)元。

三、申請(qǐng)退還留抵的條件是什么?

同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額:

1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元;

2.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí);

3.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票情形的;

4.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的;

5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。

(簡(jiǎn)單的說(shuō):增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,符合上述要求,高出部分企業(yè)可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,也可以留到下期抵扣。納稅人應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額。)

四、取得退還的留抵稅額后,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行處理?

該企業(yè)取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。

參考《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號(hào))第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。

收到退還的期末留抵時(shí),會(huì)計(jì)分錄:

借:銀行存款

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

郭老師 解答

2022-08-29 10:39

上面的60%,今年改成了100%。

妮子 追問(wèn)

2022-08-29 10:45

太感謝老師了,這就明明白白的了

郭老師 解答

2022-08-29 10:45

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!申請(qǐng)退稅前取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就可以申請(qǐng)出口退稅
2021-09-16 09:36:26
你好,一般不會(huì)給你退稅的,留著以后抵扣。
2022-08-29 10:30:11
同學(xué)你好 在出口退稅系統(tǒng)里申請(qǐng)退稅 收集齊資料申請(qǐng) 2.需要先勾選的,但是不能抵扣
2021-08-11 11:27:32
同學(xué)您好,是的,外貿(mào)企業(yè)退稅必須進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稽核比對(duì)通過(guò)才可以申請(qǐng)退稅。
2023-12-12 20:25:42
你好,多項(xiàng)報(bào)關(guān)單合并在一期申報(bào)退稅.
2021-04-20 14:24:03
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