
老師,請(qǐng)問(wèn)之前付款給對(duì)方公司時(shí),對(duì)方公司寫了委托說(shuō)明,讓我公司直接付給對(duì)方公司的一名員工,已經(jīng)支付了,但是現(xiàn)在我們這邊上級(jí)公司要求我們對(duì)這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行整改,應(yīng)該怎么處理呀?
答: 你好,什么原因需要調(diào)整?是需要收回來(lái)然后再轉(zhuǎn)到對(duì)方企業(yè)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前付款給對(duì)方公司時(shí),對(duì)方公司寫了委托說(shuō)明,讓我公司直接付給對(duì)方公司的一名員工,已經(jīng)支付了,但是現(xiàn)在我們這邊上級(jí)公司要求我們對(duì)這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行整改,應(yīng)該怎么處理呀?
答: 你好? 按上級(jí)的要求處理就可以了?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000


小脾氣 追問(wèn)
2022-09-02 10:12
郭老師 解答
2022-09-02 10:17
小脾氣 追問(wèn)
2022-09-02 10:19
郭老師 解答
2022-09-02 10:19