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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-09-03 20:21

老板轉(zhuǎn)的時候 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人  借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等  貸:現(xiàn)金

fly away ~~ 追問

2022-09-03 20:43

老師,如果這筆備用金就留在出納的微信上,沒有套現(xiàn),該怎么做賬?再用這筆備用金購買辦公用品又該怎么做賬?麻煩告訴下,謝謝,急!

秦楓老師 解答

2022-09-03 20:46

出納把這筆**轉(zhuǎn)賬視同公司的現(xiàn)金  留在出納**上 就視同公司保險柜里面的現(xiàn)金  繼續(xù)購買辦公用品  繼續(xù)當(dāng)現(xiàn)金支付

fly away ~~ 追問

2022-09-03 21:05

沒有套現(xiàn)的話還是和上面的分錄一樣對嗎?

秦楓老師 解答

2022-09-03 21:10

這個跟套現(xiàn)也沒有關(guān)系 你全程也沒有什么套現(xiàn)啊

fly away ~~ 追問

2022-09-03 21:12

套不套現(xiàn)分錄都一樣,對嗎?

秦楓老師 解答

2022-09-03 21:14

是的 同學(xué) 都是一樣的分錄

fly away ~~ 追問

2022-09-03 21:14

嗯,非常感謝

秦楓老師 解答

2022-09-03 21:18

不客氣 祝你工作順利  如果有幫助到您 麻煩五星好評 感謝

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2022-09-03 20:21:46
預(yù)支款,屬于借款的
2019-06-26 11:40:46
你好,收到借款。
2019-06-26 11:23:43
你好 員工領(lǐng)取備用金5000元購買辦公用品,借;其他應(yīng)收款5000,貸;庫存現(xiàn)金5000 只用了3000元,退回2000元,借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 3000,庫存現(xiàn)金 2000,貸;其他應(yīng)收款 5000
2019-09-05 11:41:44
你好,這個看企業(yè)規(guī)定,企業(yè)規(guī)定需要的就需要,否則不需要
2019-10-23 17:13:11
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