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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-06-15 14:41

你好,是做出口退稅的分錄嗎

淡定的滑板 追問

2017-06-15 14:57

是的,退稅資料提交到稅務(wù)局,稅還沒退下來的情況,如何做分錄

鄒老師 解答

2017-06-15 14:59

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)

淡定的滑板 追問

2017-06-15 15:04

這兩個(gè)表如何做賬?具體分錄及金額?謝謝

鄒老師 解答

2017-06-15 15:05

你好,需要根據(jù)增值稅申報(bào)表做這個(gè)分錄 
這個(gè)只是銷售的分錄

淡定的滑板 追問

2017-06-15 15:12

這個(gè)表對嗎?如何 做?

鄒老師 解答

2017-06-15 15:13

增值稅申報(bào)表 的主表

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相關(guān)問題討論
你好,是做出口退稅的分錄嗎
2017-06-15 14:41:20
你好,怎么沒有出口銷售金額
2017-06-15 15:23:02
您好,那您正常報(bào)關(guān)的時(shí)候也有贈(zèng)品的是吧,那您贈(zèng)品也應(yīng)該有進(jìn)貨發(fā)票的吧,一般情況下,贈(zèng)品和正品可以吧總金額分?jǐn)偟模簿褪钦f您正品給他是1000,不收贈(zèng)品的款,但是您實(shí)際操作中可以正品實(shí)是900.贈(zèng)品是100,這樣就一切都按正常業(yè)務(wù)走
2020-07-08 12:51:04
你好 是的,這兩個(gè)要作為附件的
2022-06-28 17:21:14
明細(xì)表就是你錄入的所有明細(xì),單證不齊就是錄入明細(xì)中沒有收到電子信息的單(不能退稅的)
2015-04-12 11:23:53
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