老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開(kāi)什么發(fā)票 問(wèn)
涉及土建的開(kāi)建筑服務(wù),不涉及的開(kāi)修理修配勞務(wù) 答
@郭老師,別的公司開(kāi)業(yè)我們送花藍(lán)的費(fèi)用做什么?是做 問(wèn)
同學(xué)你好 你計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi) 答
你好,我想問(wèn)一下上繳給工會(huì)的單位部分工會(huì)費(fèi),開(kāi)差 問(wèn)
上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),為何要開(kāi)差額發(fā)票? 答
老師你好,我們是物業(yè)公司2021-2023年停車收入是按 問(wèn)
借:銀行存款、 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 答
老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開(kāi)什么發(fā)票 問(wèn)
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答

2016年計(jì)提壞賬借資產(chǎn)減值損失/壞賬準(zhǔn)備減值損失,當(dāng)年資產(chǎn)減值損失數(shù)額也做了納稅調(diào)整;2019年收回當(dāng)時(shí)計(jì)提壞賬的款項(xiàng)沖回資產(chǎn)減值損失/壞賬準(zhǔn)備減值損失,年末資產(chǎn)減值損失/壞賬準(zhǔn)備減值損失為負(fù)數(shù);請(qǐng)問(wèn):資產(chǎn)減值損失/壞賬準(zhǔn)備減值損失的負(fù)數(shù)要不要做納稅調(diào)整,假如做是做調(diào)增負(fù)數(shù)還是調(diào)減?!
答: 你好, 收回 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
壞賬損失計(jì)入資產(chǎn)減值損失嗎
答: 應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)應(yīng)該計(jì)入信用減值損失
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借 資產(chǎn)減值損失 5 貸 壞賬損失 5 借壞賬損失 5 貸應(yīng)收 5
答: 你好,如果計(jì)提壞賬,確認(rèn)發(fā)生壞賬是這樣處理的

