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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-06 19:44

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

鴻鴻 追問

2022-09-06 19:47

這樣就會形成進項留底是嗎

郭老師 解答

2022-09-06 19:50

對的,是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅。在借方表示留底

鴻鴻 追問

2022-09-06 19:50

進項稅額大于銷項稅額,為留抵稅額,月末無需做賬務(wù)處理?

郭老師 解答

2022-09-06 19:52

你好,未留底稅額是什么意思?

鴻鴻 追問

2022-09-06 19:53

有留底稅額。。打錯字了

郭老師 解答

2022-09-06 19:54

做不做都可以
做的話就是我上面的

鴻鴻 追問

2022-09-06 19:58

可是銷項稅額  和轉(zhuǎn)出未交增值稅是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級專欄,只能是貸方。那這個分錄能寫?

郭老師 解答

2022-09-06 19:58

它可以他可以這么做的

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2022-09-06 19:44:12
你好 你月末把這些結(jié)轉(zhuǎn)下 這樣好判斷是否繳納或者不繳納稅費
2020-06-04 10:39:45
你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理的
2017-01-11 10:12:18
你好 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-07-09 10:28:55
不是,你認證填寫附表2,銷項稅額和進項稅額分開填寫才可以。
2018-12-24 13:38:39
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