
8月開錯(cuò)發(fā)票,9月紅沖,但是需要申報(bào)8月正確的金額要怎么寫情況說明
答: 同學(xué)你好,說明 xxx稅務(wù)局: 由于公司xxx原因,導(dǎo)致8月份xxxx號(hào)發(fā)票開具錯(cuò)誤,沒有作廢處理。特此說明。 xxxx有限公司 xxxx年xx月xx日
發(fā)票開錯(cuò),跨月紅沖,本月申報(bào)金額是上月銷售額還是紅沖后的金額
答: 您好,是沖回前的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開了一張紅沖發(fā)票,紅沖調(diào)整金額后稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)表一無法保存,怎么申報(bào)?
答: 你好,銷售和稅額總計(jì)負(fù)數(shù)不能申報(bào)的,要么增加未開票收入和稅額,使總金額為正數(shù),要么去稅務(wù)大廳才能申報(bào)。

