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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-16 13:21

請教:我單位于2012年1月購入原料一批100公斤,含稅單價10元,銷售額854.70,稅額145.30。價稅合計1000。并于當月已付款,發(fā)票已入賬及抵扣聯已認證抵扣。7月份因自己企業(yè)的原因,想部分退貨,退回50公斤。銷貨方因無過錯,但想維持生意關系,答應退貨,但不能按原單價來退,提出含稅價6元。如果沖紅票的話為:-50公斤,銷售額-256.41,稅額-43.59,價稅合計-300。這種情況應該不叫銷售折讓吧?沖紅票之后,該原料的單價由原來的10元漲到14元了。想請問,當初的銷售單價與如今的退貨單價不一致,是否可以開具沖紅發(fā)票?是不是沖紅發(fā)票的稅額與金額不超過原來開的銷售藍字發(fā)票就可以了?具體有什么法律條文,在這里貼一下可否?如果允許,我就可以有依據去稅務部門開沖紅通知單了。

李老師2 解答

2017-06-16 13:35

按照國稅函[2003]962號規(guī)定,增值稅一般納稅人發(fā)生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等情況,視不同情況分別按以下辦法處理: 
(一)銷貨方如果在開具藍字專用發(fā)票的當月收到購貨方退回的發(fā)票聯和抵扣聯,而且尚未將記帳聯作帳務處理,可對原藍字專用發(fā)票進行作廢。即在發(fā)票聯、抵扣聯連同對應的存根聯、記帳聯上注明“作廢”字樣,并依次粘貼在存根聯后面,同時對防偽稅控開票子系統的原開票電子信息進行作廢處理。如果銷貨方已將記帳聯作帳務處理,則必須通過防偽稅控系統開具負數專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證,不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票,也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。 
     銷貨方如果在開具藍字專用發(fā)票的次月及以后收到購貨方退回的發(fā)票聯和抵扣聯,不論是否已將記帳聯作帳務處理,一律通過防偽稅控系統開具負數專用發(fā)票扣減銷項稅額的憑證,不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票,也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。 
(二)因購貨方無法退回專用發(fā)票的發(fā)票聯和抵扣聯,銷貨方收到購貨方當地主管稅務機關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》的,一律通過防偽稅控系統開具負數專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證,不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票, 也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。 
       另根據國稅發(fā)【2003】17號規(guī)定,增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統開具的增值稅專用發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起90日內到稅務機關認證,否則不予抵扣進項稅額。

李老師2 解答

2017-06-16 13:37

不行的,重新開票要重新入庫.但原料已經用完了呀.不用開藍字發(fā)票了.沖紅字就行.我就是問,按這么操作符合稅法規(guī)定嗎?有什么依據?專家來幫忙解答下哇.

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請教:我單位于2012年1月購入原料一批100公斤,含稅單價10元,銷售額854.70,稅額145.30。價稅合計1000。并于當月已付款,發(fā)票已入賬及抵扣聯已認證抵扣。7月份因自己企業(yè)的原因,想部分退貨,退回50公斤。銷貨方因無過錯,但想維持生意關系,答應退貨,但不能按原單價來退,提出含稅價6元。如果沖紅票的話為:-50公斤,銷售額-256.41,稅額-43.59,價稅合計-300。這種情況應該不叫銷售折讓吧?沖紅票之后,該原料的單價由原來的10元漲到14元了。想請問,當初的銷售單價與如今的退貨單價不一致,是否可以開具沖紅發(fā)票?是不是沖紅發(fā)票的稅額與金額不超過原來開的銷售藍字發(fā)票就可以了?具體有什么法律條文,在這里貼一下可否?如果允許,我就可以有依據去稅務部門開沖紅通知單了。
2017-06-16 13:21:07
您好!你先紅字沖減之前的發(fā)票,然后開正確的發(fā)票給對方就可以了。
2017-06-16 13:23:56
你好,就是開負數發(fā)票。
2019-01-07 09:58:42
您好,客戶要求開退貨紅字發(fā)票,那您要對方提供原來開出去的發(fā)票聯拿回來,并要在貴公司庫房確實收到退貨后,再開紅字發(fā)票即可。
2016-12-12 22:01:28
你好,紅字發(fā)票是需要原銷售方開的。您是銷售方,紅字發(fā)票需要您方開具的
2020-01-16 14:25:32
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