
老師好,我前幾個(gè)月有發(fā)票紅沖重開(kāi)了,紅沖的憑證當(dāng)時(shí)是銀行轉(zhuǎn)賬來(lái)的,我沖銷時(shí)是跟原來(lái)的一樣做嗎?本月再重開(kāi),還開(kāi)銀行存款?這樣做可以嗎?
答: 你好,把銀行存款改成一個(gè)往來(lái)科目就可以的。紅沖之前的,然后再做發(fā)票。
當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票收到銀行存款次月紅沖怎么做賬
答: 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票上開(kāi)的是10萬(wàn),銀行轉(zhuǎn)賬是98000.這個(gè)賬記哪個(gè)數(shù)?,按發(fā)票,還是按銀行存款數(shù)計(jì)呢
答: 你好,是什么原因?qū)е掠?000的差額呢

