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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-17 18:43

老師,實收資本是300萬,內(nèi)賬是不是也要錄入的,如果錄入了又不平了,不平的部分掛其他應付款后期怎么平賬

上善若水 追問

2017-06-17 18:58

老師,其他應付款是掛的虛擬的,到時候還錢會不會有問題

上善若水 追問

2017-06-17 19:26

老師,如果現(xiàn)在進貨了不付款,期初新建應付款貸方,然后付款沖銷可以嗎

王雁鳴老師 解答

2017-06-17 18:37

您好,按此金額,對應記入實收資本,或者其他應付款。

王雁鳴老師 解答

2017-06-17 18:45

您好,是的,內(nèi)賬也一樣的,如果掛其他應付款的話,以后有錢了就還回去,來平賬的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-17 20:09

您好,不會有問題的,可以把現(xiàn)金取出去給老板啊。那樣建應付款也行。

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相關問題討論
您好,按此金額,對應記入實收資本,或者其他應付款。
2017-06-17 18:37:28
你好; 你期初建賬的數(shù)據(jù) 不對嗎? 檢查下庫存商品 明細賬? ?
2021-12-07 16:37:40
您好 您庫存商品是購入的還是自己生產(chǎn)的
2019-09-01 20:31:58
就是提供的材料成本+對方發(fā)生的加工費
2017-08-18 11:14:08
您好,因為科目已經(jīng)使用了 。
2017-06-30 17:59:00
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